На главную
На главную На главную  ВСЯ ПРОДУКЦИЯ:    
Новости О компании Продукция и услуги Закупки Контакты Прайс-лист Прайс-лист
Rambler's Top100
ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ
На главную На главную
Трамваи

Оборудование для ТЭК

Раскрытие информации

Стандарты раскрытия информации сетевыми организациями

   Стандарты раскрытия информации сетевыми организациями за 2016 год

   Стандарты раскрытия информации сетевыми организациями за 2017 год

 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА 2016 ГОД

   Скачать

 

| Раскрытие информации в сфере электроэнергетики (2015 год)

17. Структура и объём затрат на производство и реализацию товаров, план-факт 2014

№ п/п Показатель Ед. изм. 2014 год Примечание ***
план * факт **
I
Структура затрат
х х х х
1
Необходимая валовая выручка на содержание
тыс. руб. 7,653.09 7,653.09
1.1
Подконтрольные расходы, всего
тыс. руб.


1.1.1
Материальные расходы, всего
тыс. руб. 2,852.46 2,852.46
1.1.1.1
в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо
тыс. руб.


1.1.1.2
на ремонт
тыс. руб.


1.1.1.3
в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)
тыс. руб. 6,326.51 2,852.46 Перераспределение затрат на другие статьи расходов в связи с устрнением замечаний Ростехнадзора
1.1.1.3.1
в том числе на ремонт
тыс. руб.


1.1.2
Фонд оплаты труда
тыс. руб. 5646.96 4,488.00
1.1.2.1
в том числе на ремонт
тыс. руб.


1.1.3
Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)
тыс. руб.


1.1.3.1
в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)
тыс. руб. 1790.09 1422.70
1.1.3.2
в том числе транспортные услуги
тыс. руб.

Связано с необходимостью найма в аренду спецтехники для устранения и ликвидации последствий аварийных ситуаций.
1.1.3.3
в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****
тыс. руб. 1,139.09 51.54
1.1.3.3.1
Ремонт основных фондов
тыс. руб.


1.1.3.3.2
услуги связи
тыс. руб.
0.00 Изменение пакета предоставляемых услуг операторами связи, выбор оптимальных тарифных планов
1.1.3.3.3
Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства
тыс. руб.

В связи с изменением условий по договорам аренды помещений и заключение прямых договоров на услуги коммунального хозяйства.
1.1.3.3.4
Прочие услуги сторонних организаций
тыс. руб.

Перераспределение затрат на другие статьи расходов в связи с устрнением замечаний Ростехнадзора
1.1.3.3.5
Расходы на командировки и представительские
тыс. руб.


1.1.3.3.6
Расходы на подготовку кадров
тыс. руб.

Расходы на переподготовку кадров, повышение квалификации, в т.ч. в связи с устранением замечаний Ростехнадзора.
1.1.3.3.7
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности
тыс. руб.

В соответствии с нормами, в том числе в связи с устранением замечаний ростехнадзора, согласно плану расходов на мероприятия для обеспечения нормативных условий труда и техники безопасности (Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (ред. от 04.03.2013))
1.1.3.3.8
Расходы на страхование
тыс. руб. 2,825.54 0.00 Отказ от пролонгирования договоров КАСКО
1.1.3.3.9
Другие прочие расходы
тыс. руб. 2,873.55 2,944.65
1.1.4
Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов
тыс. руб.

Проценты по кредитам под оборотные денежные средства
1.1.5
Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов
тыс. руб.

Перенос проведения конкурса профессионалоного мастерства среди сотрудников "АЭС Инвест"
1.2
Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего
тыс. руб.


1.2.1
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"
тыс. руб.


1.2.2
Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации
тыс. руб.


1.2.3
Плата за аренду имущества
тыс. руб.
42.40 В т.ч. лизинговые платежи, согласно утвержденной Инвестиционной программе на 2014 год и отчету об ее исполнении
1.2.4
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.


1.2.5
Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений
тыс. руб.

Проценты по кредиту, направленному на финансирование капитальных вложений
1.2.6
амортизация
тыс. руб.

Фактически начисленная амортизация основных средств в соответствии с законодательством в сфере Бухгалтерского учета
1.2.7
прибыль на капитальные вложения
тыс. руб.


1.2.8
налог на прибыль
тыс. руб. 567.79 25.89
1.2.9
прочие налоги
тыс. руб.

В соотв. с п.3 ст. 380 НК ставка налога на имущество на ЛЭП, а также сооружения являющиеся неотьемлемой технологической частью указанных объектов, равна 0,7 против учтенной в плане 0,4.
1.2.10
Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение
тыс. руб.


1.2.10.1
Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"
ед.


1.2.11
Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания)
тыс. руб.


1.2.12
прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)
тыс. руб.


1.3
недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)
тыс. руб.


II
Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)
тыс. руб.


III
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии
тыс. руб. 620.01 620.01 С учетом оплаты серхнормативных потерь
1.1
Справочно:
Объем технологических потерь

МВт•ч 378.00 378.00 Обьем с учетом сверхнормативных потерь
1.2
Справочно:
Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии

тыс. руб. 620,006.94 620,006.94
IV
Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями
х х х х
1
общее количество точек подключения на конец года
шт.


2
Трансформаторная мощность подстанций, всего
МВа


2.n
в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения
МВа


3
Количество условных единиц по линиям электропередач, всего
у.е.


3.1
в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН1 уровне напряжения
у.е.


3.2
в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения
у.е.


3.3
в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения
у.е.


4
Количество условных единиц по подстанциям, всего
у.е.


4.1
в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения
у.е.


4.2
в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН1 уровне напряжения
у.е.


4.3
в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН2 уровне напряжения
у.е.


5
Длина линий электропередач, всего
км


5.1
в том числе длина линий электропередач на СН1 уровне напряжения
км


5.2
в том числе длина линий электропередач на СН2 уровне напряжения
км


5.3
в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения
км


6
Доля кабельных линий электропередач
%


7
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года
тыс. руб.


7.1
в том числе за счет платы за технологическое присоединение
тыс. руб.


8
норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****
% - х х
Примечание:
*_В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.
**_Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
***_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.
****_В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.
*****_В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.

Скачать "17. Структура и объём затрат на производство и реализацию товаров, план-факт 2014"


В начало страницыВ начало страницы
Главная страница  |  Новости  |  Продукция и услуги  |  Закупки  |  О компании  |  Контакты  |  Прайс-лист
Rambler's Top100   ©2003 Усть-Катавский вагоностроительный завод Создание сайта ©2003 Интернет компания 74